Orden de Compra. Nº1057049-15994-SE26 "JAC CONSIGNACIONES INT 989 RX 2000 SUMINISTRO DE IMPLANTES PCTE I.M.A CX 27-05-2026 COT: 26478. RT: 7078."
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-15994-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra JAC CONSIGNACIONES INT 989 RX 2000 SUMINISTRO DE IMPLANTES PCTE I.M.A CX 27-05-2026 COT: 26478. RT: 7078.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-195-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13117
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Elvira # 637
Comuna *
Impuesto 1119155,29
Dirección de Envío de la Factura Santa Elvira # 637
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bioimplantes S.A.
Razón Social BIOIMPLANTES SA
R.U.T. 76.214.144-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bioimplantes S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171613
Tablas para la columna vertebral1Unidad267-0880 BARRAS CROMO COBALTOBARRAS CROMO COBALTO $ 345.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.461 $ 345.461
42171613
Tablas para la columna vertebral6Unidad267-7888 TUERCA K2M BLOQUEO TRAUMATUERCA K2M BLOQUEO TRAUMA $ 74.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.162 $ 444.162
42171613
Tablas para la columna vertebral2Unidad267-1084 CONECTORES BARRA-BARRA CONECTORES BARRA-BARRA $ 1.179.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.359.630 $ 2.359.630
42171613
Tablas para la columna vertebral1Unidad267-8575 TORNILLOS PEDICULARES EN TITANIOTORNILLOS PEDICULARES EN TITANIO $ 419.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.488 $ 419.488
42171613
Tablas para la columna vertebral6Unidad267-1972 GANCHOS LAMINARES ANCHOS Y ESTRECHOS PARA SISTEMA 4.5, CON VARIEDADES ANGULADOS DERECHA E IZQUIERDAGANCHOS LAMINARES ANCHOS Y ESTRECHOS PARA SISTEMA 4.5, CON VARIEDADES ANGULADOS DERECHA E IZQUIERDA $ 386.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.321.550 $ 2.321.550
Total Neto $ 5.890.291
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.119.155
TOTAL OC $ 7.009.446


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.