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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-16025-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
24-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FCU -INT 108 RE 190/2026 ID 1057049-385-LE25 ADQ. VASOS FUNDAS Y OTROS INSUMOS. (OC FORMALIZACIÓN DE CONTRATO) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Orden de compra sin IVA, por este motivo se solicita la cancelación, para poder emitir la OC con los impuestos correspondientes |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-385-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL ROYAL |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA
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R.U.T. |
77.597.711-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL ROYAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 16500 | Unidad no definida | 650-7988 VASO PLÁSTICO DESECHABLE 180 A 220 cc | VASO PLÁSTICO DESECHABLE 180 A 220 CC |
$ 13,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 214.500
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$ 214.500
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Total Neto
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$ 214.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 214.500
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.