Orden de Compra. Nº1057049-16025-SE26 "FCU -INT 108 RE 190/2026 ID 1057049-385-LE25 ADQ. VASOS FUNDAS Y OTROS INSUMOS. (OC FORMALIZACIÓN DE CONTRATO) "
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-16025-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra FCU -INT 108 RE 190/2026 ID 1057049-385-LE25 ADQ. VASOS FUNDAS Y OTROS INSUMOS. (OC FORMALIZACIÓN DE CONTRATO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Orden de compra sin IVA, por este motivo se solicita la cancelación, para poder emitir la OC con los impuestos correspondientes
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-385-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13260
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ROYAL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA
R.U.T. 77.597.711-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ROYAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos16500Unidad no definida650-7988 VASO PLÁSTICO DESECHABLE 180 A 220 ccVASO PLÁSTICO DESECHABLE 180 A 220 CC $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.500 $ 214.500
Total Neto $ 214.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 214.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.