Orden de Compra. Nº1057049-16150-SE26 "APC - DESDE ID 1057049-89-LP26 - RES. EX. ADJ N°1414 / INT 646 - RES. EX. RECTIFICA N°1657/ INT 775 - Mantención correctiva de equipos médicos DESDE 1057049-89-LP26 - FUS 1004/2025 - ITEM N°8"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-16150-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra APC - DESDE ID 1057049-89-LP26 - RES. EX. ADJ N°1414 / INT 646 - RES. EX. RECTIFICA N°1657/ INT 775 - Mantención correctiva de equipos médicos DESDE 1057049-89-LP26 - FUS 1004/2025 - ITEM N°8
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-89-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13621
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 55385
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTISERV LTDA.
Razón Social OPTISERV LIMITADA
R.U.T. 76.014.683-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OPTISERV LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad841-0678 Mantención correctiva Citoscopio 0° - FUS 1004/2025REPARACION DE OPTICA CISTOSCOPIO. $ 291.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.500 $ 291.500
Total Neto $ 291.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.385
TOTAL OC $ 346.885


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.