|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057049-2002-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-05-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SMG. PAC ID.1057049-23-LE20 INT. 372/2020 PROGRAMA INSUMOS MAYO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057049-23-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Segun,Ley deppto.año 2019 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D,página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Clínico San Borja-Arriarán
|
|
R.U.T. |
61.608.604-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
21628,08 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Johnson & Johnson Medical |
|
Razón Social |
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
|
|
R.U.T. |
93.745.000-1 |
|
Sucursal |
Johnson & Johnson Medical |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42292908
| Dispositivos de sutura quirúrgica | 24 | Sobre | 223-7506 NYLON MONOFIL 6/0 (ETHICON) 12 SO (SO) | P1665T ETHILON* BLK 6-0 45 PS-3 PRIME CAJA X 24 UDS. PRECIO POR SOBRE, SOLO SE VENDE POR CAJA |
$ 2.613,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 62.712
|
$ 62.712
|
42292908
| Dispositivos de sutura quirúrgica | 36 | Sobre | 223-9159 VICRYL 3/0 TRIANGULAR 3/8 CIRCULO INCOLORO (UD) | J123H SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO Y ÁCIDO LÁCTICO EN MULTIFILAMENTO INCOLORO TRENZADO, CALIBRE 3-0, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CM, AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO, DE 19 MM DE LONGITUD. CAJA C/3 DOCENAS. (AGUJA SC-20, CUTICU |
$ 1.420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 51.120
|
$ 51.120
|
|
|
Total Neto
|
$ 113.832
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.628
|
|
$ 135.460
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.