Orden de Compra. Nº1057049-2002-SE21 "SMG. PAC ID.1057049-23-LE20 INT. 372/2020 PROGRAMA INSUMOS MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico San Borja-Arriarán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-2002-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2021
Nombre de la Orden de Compra SMG. PAC ID.1057049-23-LE20 INT. 372/2020 PROGRAMA INSUMOS MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-23-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5670
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Segun,Ley deppto.año 2019 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D,página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago Centro
Impuesto 21628,08
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Johnson & Johnson Medical
Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
R.U.T. 93.745.000-1
Sucursal Johnson & Johnson Medical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42292908
Dispositivos de sutura quirúrgica24Sobre223-7506 NYLON MONOFIL 6/0 (ETHICON) 12 SO (SO)P1665T ETHILON* BLK 6-0 45 PS-3 PRIME CAJA X 24 UDS. PRECIO POR SOBRE, SOLO SE VENDE POR CAJA $ 2.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.712 $ 62.712
42292908
Dispositivos de sutura quirúrgica36Sobre223-9159 VICRYL 3/0 TRIANGULAR 3/8 CIRCULO INCOLORO (UD)J123H SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO Y ÁCIDO LÁCTICO EN MULTIFILAMENTO INCOLORO TRENZADO, CALIBRE 3-0, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CM, AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO, DE 19 MM DE LONGITUD. CAJA C/3 DOCENAS. (AGUJA SC-20, CUTICU $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.120 $ 51.120
Total Neto $ 113.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.628
TOTAL OC $ 135.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.