Orden de Compra. Nº1057049-2005-SE24 "TPG. ID. 1057049-81-LQ23, INT. 582/2023, RESOL. EX. NRO. 2041/2023, FUS 64, SERVICIO DE TAXI, ESTADO DE PAGO 12 DE 13.2.2024, PERIODO ENERO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-2005-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-03-2024
Nombre de la Orden de Compra TPG. ID. 1057049-81-LQ23, INT. 582/2023, RESOL. EX. NRO. 2041/2023, FUS 64, SERVICIO DE TAXI, ESTADO DE PAGO 12 DE 13.2.2024, PERIODO ENERO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-81-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3757
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VANNET.CL
Razón Social servicios esteban jesus cristi salinas eirl
R.U.T. 76.252.815-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VANNET.CL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
Servicios de taxi1Unidad704-0012 Servicio de Taxi para el Traslado de Funcionarios del Hospital Clínico San Borja Arriarán ESTADO DE PAGO 12 DE 13.02.2024, PERIODO ENERO-24 704-0012 Servicio de Taxi para el Traslado de Funcionarios del Hospital Clínico San Borja Arriarán $ 26.081.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.081.685 $ 26.081.685
Total Neto $ 26.081.685
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 26.081.685

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.