Orden de Compra. Nº1057049-2118-SE24 "NCN- PAC MARZO 2024 ADQUISICION INSUMOS BODEGA GENERAL SECCION 725 MENAJE Y OTROS DESDE 1057049-339-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-2118-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2024
Nombre de la Orden de Compra NCN- PAC MARZO 2024 ADQUISICION INSUMOS BODEGA GENERAL SECCION 725 MENAJE Y OTROS DESDE 1057049-339-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-339-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3970
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 322300,8
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KABBALAH SPA
Razón Social COMERCIAL KABBALAH SPA
R.U.T. 77.481.578-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KABBALAH SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Caja100Unidad725-1363 CAJAS PLASTICAS 250CC HERMETICO PLOC CUAD CH N 1 5X11CM $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.300 $ 71.300
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Caja100Unidad725-1365 CAJAS 16 LTS CAJA PANDORA Nº1 16.5LT MEDIA $ 4.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.300 $ 415.300
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Caja100Unidad725-1368 CAJA PLASTICA C/ TAPA 20-25 LTS. CAJA MILAN 25LT TLISA $ 4.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.200 $ 427.200
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Caja100Unidad725-1370 CAJA PLÁSTICA C/TAPA 7-10 LTS TRANSP. (35X25X10) CAJA MILAN 7 LT TLISA $ 2.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.900 $ 224.900
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Caja100Unidad725-1371 CAJA PLÁSTICA C/TAPA 2 LTS. TRANSPARENTE 20X12X10 HERMETICO RECTANGULAR 2LT CTAPA $ 1.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.300 $ 177.300
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Caja40Unidad725-1385 CAJA TERMICA AISLANTE PLUMAVIT 10 LTS X 20 MM ESPESOR CAJA TERMICA AISLANTE DE PLUMAVIT 10LT $ 9.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.320 $ 380.320
Total Neto $ 1.696.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 322.301
TOTAL OC $ 2.018.621


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.