Orden de Compra. Nº1057049-2215-SE23 "NCN-PAC MARZO 2023 INT 453 RES EX 810 ESCRITORIO ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-37-LE23 ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-37-LE23 ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-37-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-2215-SE23
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 29-03-2023
Nombre de la Orden de Compra NCN-PAC MARZO 2023 INT 453 RES EX 810 ESCRITORIO ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-37-LE23 ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-37-LE23 ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-37-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-37-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5585
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Alhué
Impuesto 105496,36
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Fernando
Razón Social IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO
R.U.T. 76.194.668-4
Sucursal Comercial San Fernando
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Carpetas para archivos1000Unidad150-0590 FUNDA PLAST. OFICIO FUNDA PLAST. OFICIO $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
44122011
Carpetas para archivos40Unidad150-1148 LÁPIZ GRASO BEROL ROJO LÁPIZ GRASO BEROL ROJO $ 2.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.760 $ 119.760
44122011
Carpetas para archivos5Unidad150-1697 GUILLOTINA PARA 35 HJS PALANCA GUILLOTINA PARA 35 HJS PALANCA $ 59.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.970 $ 299.970
44122011
Carpetas para archivos1Unidad150-2380 TIMBRE ALFA NUMERICO TIMBRE ALFA NUMERICO $ 17.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.994 $ 17.994
44122011
Carpetas para archivos80Paquete150-1550 PALOS DE MAQUETA PALOS DE MAQUETA $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.520 $ 63.520
Total Neto $ 555.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.496
TOTAL OC $ 660.740


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.