Orden de Compra. Nº1057049-22673-SE25 "SHV INT 1028 RES 2070 PAC ADQUISICION INSUMOS DE DENTALES PARA EDODONCIA ODONTOPEDIATRIA Y PERIODONCIA DESDE 1057049-132-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-22673-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra SHV INT 1028 RES 2070 PAC ADQUISICION INSUMOS DE DENTALES PARA EDODONCIA ODONTOPEDIATRIA Y PERIODONCIA DESDE 1057049-132-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-132-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17837
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 1134683,61
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
R.U.T. 78.378.160-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales63Unidad no definida252-6390 LIMAS MECANIZADAS RECIPROCANTE RECIPROC R 25, BLISTER DE 6 LIMAS EN 25 MMLIMAS MECANIZADAS RECIPROCANTE RECIPROC R 25, BLISTER DE 6 LIMAS EN 25 MM $ 57.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.612.483 $ 3.612.483
30201903
Unidades dentales150Unidad252-5300 EDTAEdta 10% Liquido 10cc Hertz $ 2.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.750 $ 315.750
30201903
Unidades dentales2Unidad252-6062 EXTRACTORES DE NERVIO MAILLEFER N 25/21MMTIRANERVIO ZIPP 25 ROJO X10 $ 3.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.956 $ 6.956
30201903
Unidades dentales35Sachet252-6400 LIMAS MECANIZADAS RECIPROCANTE RECIPROC R 40, BLISTER DE 6 LIMAS EN 25 MMLIMA RECIPROC 25MM R40 X4 UNIDADES - VDW $ 57.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.006.935 $ 2.006.935
30201903
Unidades dentales15Botella252-7627 HIPOCLORITO DE SODIO 5%Hipoclorito Sodico 5% 1 Litro $ 1.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.895 $ 29.895
Total Neto $ 5.972.019
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.134.684
TOTAL OC $ 7.106.703


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.