Orden de Compra. Nº
1057049-2289-SE24
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ICC. ID. 1057049-409-LR23, EX. 1926/2024, INT. 134/24, PAC SUMINISTRO DE INSUMOS DE ROPERIA
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Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057049-2289-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ICC. ID. 1057049-409-LR23, EX. 1926/2024, INT. 134/24, PAC SUMINISTRO DE INSUMOS DE ROPERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057049-409-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T.
61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra
Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14722
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T.
61.608.604-9
Dirección de Facturación
Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna
Santiago
Impuesto
6754310
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TEXTIL SUPER
Razón Social
TEXTIL SUPER LIMITADA
R.U.T.
78.238.490-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TEXTIL SUPER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132107
Mantas de hospital
600
Unidad
720-2500 MANTILLA MOLETON 90X90. Consumo Febrero a Julio
720-2500 Mantilla largo 90 cm x ancho 90 cm. Confeccionado en moletón blanco 100% algodón. Logo institucional estampado
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.320.000
$ 1.320.000
42131504
Batas para pacientes
1200
Unidad
720-2560 CAMISA PCTE. ADULTO Consumo Mayo a Julio
720-2560 Camisa paciente adulto talla estandar, manga corta y 3 par de tiras espalda. Confeccionada en crea 20-20 crudo 100% algodón. Logo institucional estampado
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.188.000
$ 4.188.000
52121502
Cobertor acolchado o plumón
100
Unidad
720-2563 COBERTOR PARA CUNAS Consumo Enero a Julio
720-2563 Colcha cuna largo 100 cm x ancho 70 cm. Confeccionada en pique rombo chico blanco. Logo institucional estampado
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 340.000
$ 340.000
42131504
Batas para pacientes
300
Unidad
720-2568 CAMISA ESPECIAL PACIENTE 144 HILOS AMARRAS A TRAS 3 TIRAS Consumo Mayo a Julio
720-2568 Camisa paciente adulto talla estandar, manga corta y 3 par de tiras espalda. Confeccionada en poligal 144H diseño estampado celeste 50% algodón 50% poliéster. Logo institucional estampado
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.047.000
$ 1.047.000
52121511
Cubrecamas
50
Unidad
720-2572 COBERTOR BLANCO UNA PLAZA Consumo Enero a Septiembre
720-2572 Colcha largo 260 cm x ancho 160 cm. Confeccionada en pique rombo chico blanco. Logo institucional estampado
$ 11.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580.000
$ 580.000
52121508
Mantas o frazadas
200
Unidad
720-2612 FRAZADA 1 PLAZA Consumo Abril a Julio
720-2612 Frazada largo 210 cm x ancho 150 cm. Con cinta al tono por todo el contorno. Confeccionada en polar 100% poliéster color beige o paquete de vela. Logo institucional estampado.
$ 7.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.476.000
$ 1.476.000
42131701
Cobertores para cirugía
600
Unidad
720-2630 SABANA PERFORADA C/ VERDE Consumo Junio a Julio
720-2630 Sábana perforado largo 230 cm x ancho 160 cm perforación 27 cm x 24 cm Confeccionado en crea 20-20 verde 100% algodón, con logo institucional.
$ 5.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.258.000
$ 3.258.000
42132105
Sábanas de hospital
1800
Unidad
720-2640 SABANA CLINICA CREA BLANCA Consumo Marzo a Julio
720-2640 Sábana clínica largo 180 cm x ancho 160 cm . Confeccionado en crea 20-20 blanco 100% algodón. Logo institucional estampado
$ 3.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.156.000
$ 6.156.000
42131705
Pantalones quirúrgicos
1200
Unidad
720-2721 PANTALÓN OPERAR VERDE S/BOTA Consumo Abril - Julio
720-2721 Pantalón operar talla XL, elasticado en la cintura con bolsillo trasero. Confeccionado en crea 16-16 color verde 100% algodón. Logo institucional estampado
$ 3.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.428.000
$ 4.428.000
42131603
Blusas o blusones para el personal sanitario
1200
Unidad
720-2730 BLUSA OPERAR CREA VERDE Consumo Abril a Julio
720-2730 Blusa operar talla XL, escote en O, 1 bolsillo inferior y manga corta. Confeccionado en crea 16-16 verde 100% algodón. Logo institucional estampado.
$ 3.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.488.000
$ 4.488.000
42131603
Blusas o blusones para el personal sanitario
1200
Unidad
720-2780 DELANTAL OPERAR CREA VERDE Consumo Abril a Julio
720-2780 Delantal operar, con pechera reforzada, manga largo con puño tubular. Confeccionado en crea 20-20 verde 100% algodón. Logo institucional estampado
$ 6.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.268.000
$ 8.268.000
Total Neto
$ 35.549.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.754.310
TOTAL OC
$ 42.303.310
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.