Orden de Compra. Nº1057049-23116-SE25 "CAPS INT 1070 RE N°2163 ID 1050749-157-LE25 PAC PROGRAMA INSUMOS OCTUBRE 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-23116-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra CAPS INT 1070 RE N°2163 ID 1050749-157-LE25 PAC PROGRAMA INSUMOS OCTUBRE 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-157-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18465
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 152000
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor K Impresores
Razón Social K IMPRESORES SPA
R.U.T. 77.209.217-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal K Impresores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Fichas1000Unidad no definida653-2365 CIRUGIA DOBLE OFICIO, PAPEL BOND DE 75GRS, TAMAÑO 33X44 CMS, TERMINACIÓN PLISADOS AL CENTRO.Papel bond 75 grs tamaño 33 x 44 cm impresión 11 color tinta negra terminación: dobladas al centro $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
14111518
Fichas1500Unidad no definida653-3270 FICHA DE INDICACIONES MEDICAS Y ENFERMERIA CX ADULTO, PAPEL BOND DE 75 GRS, TAMAÑO OFICIO, TERMINACIÓN IMPRESOS POR AMBOS LADOS. Papel bond 75 grs tamaño 21 x 33 cm impresión 11 color tinta negra terminación: hojas sueltas $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.000
TOTAL OC $ 952.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.