Orden de Compra. Nº1057049-2358-SE20 "SMG. PAC ID. 1057049-203-LE20 INT. 1648/2019 PROGRAMA INSUMOS ABRIL "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico San Borja-Arriarán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-2358-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2020
Nombre de la Orden de Compra SMG. PAC ID. 1057049-203-LE20 INT. 1648/2019 PROGRAMA INSUMOS ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-203-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5253
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Segun,Ley de ppto.año 2019 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D, página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago Centro
Impuesto 15561
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUNDING S.A.
Razón Social BLUNDING S A
R.U.T. 79.744.580-0
Sucursal BLUNDING S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171608
Inmovilizadores de cabeza de servicios médicos de urgencia10Unidad877-1306 INMOVILIZADORES VIA VENOSO ANTEBRAZO ESCOLAR (UD)INMOVILIZADORES VIA VENOSO ANTEBRAZO ESCOLAR MARCA BLUNDING CODIGO E-718 SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
42171608
Inmovilizadores de cabeza de servicios médicos de urgencia10Unidad877-1309 INMOVILIZADORES PIE PEDIATRICO (UD)INMOVILIZADOR DE PIE Y MANO PEDIATRICO E-710 SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA MARCA BLUNDING $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
42241704
Inmovilizador de rodilla o envoltura artroscópicas15Unidad877-1312 INMOVILIZADOR DE CODO DE DISTINTOS TAMAÑOS (UD)INMOVILIZADOR DE CODO DE DISTINTOS TAMAÑOS CODIGO E-709 MARCA BLUNDING $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
Total Neto $ 81.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.561
TOTAL OC $ 97.461


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.