Orden de Compra. Nº1057049-237-SE25 "CSP - DESDE ID 1057049-9-LR24 - RES. EX. 547 DEL 11/03/2024 - RES. EX. 1085 APRUEBA CONTRATO DEL 07/05/2024 - INT. 492- SERVICIO DE DÍA CAMA PSIQUIATRICA PARA PACIENTES ADULTOS Y/O INFANTO JUVENILES. MEMO 110/2024."
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-237-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2025
Nombre de la Orden de Compra CSP - DESDE ID 1057049-9-LR24 - RES. EX. 547 DEL 11/03/2024 - RES. EX. 1085 APRUEBA CONTRATO DEL 07/05/2024 - INT. 492- SERVICIO DE DÍA CAMA PSIQUIATRICA PARA PACIENTES ADULTOS Y/O INFANTO JUVENILES. MEMO 110/2024.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-9-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1411
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SONIA
Razón Social CLINICA LOS TIEMPOS SPA
R.U.T. 76.444.944-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SONIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42191808
Camas de cuidado del paciente o accesorios para cu1Global400-0828 - SERVICIO DE DÍA CAMA PSIQUIATRICA PARA PACIENTES ADULTOS Y/O INFANTO JUVENILES. MEMO 110/2024. DESDE ID 1057049-9-LR24 - RES. EX. 547 DEL 11/03/2024 - RES. EX. 1085 APRUEBA CONTRATO DEL 07/05/2024 - INT. 492- PERIODO DESDE 12/07/2024 al 01/08/2024.SERVICIO DE DÍA CAMA PSIQUIATRICA PARA PACIENTES ADULTOS Y/O INFANTO JUVENILES. MEMO 110/2024. $ 6.277.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.277.381 $ 6.277.381
Total Neto $ 6.277.381
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.277.381

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.