Orden de Compra. Nº1057049-2609-SE24 "CSC - desde 1057049-40-LP24 - Res. Ex. N°497 - INT 418/24 - FUS 2239/2023, 2255/2023 - Mantencion correctiva equipo Rx."
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-2609-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-03-2024
Nombre de la Orden de Compra CSC - desde 1057049-40-LP24 - Res. Ex. N°497 - INT 418/24 - FUS 2239/2023, 2255/2023 - Mantencion correctiva equipo Rx.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-40-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4795
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 3911577,5
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IClinics
Razón Social INTERNATIONAL CLINICS S A
R.U.T. 88.900.200-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IClinics
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111808
Equipo de examen por rayos X1Unidad(FUS 2255/2023) Mantención correctiva para equipo de Rayos X marca Shimadzu modelo Radspeed MF. Según Res. Ex. N°497 del 07/03/24 MANTENCIÓN CORRECTIVA Y CAMBIO DE TUBO PARA EQUIPOS SHIMADZU, VALOR NETO. $ 8.621.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.621.250 $ 8.621.250
41111808
Equipo de examen por rayos X1Unidad841-0356 (FUS 2239/2023) Cambio de tubo de Rx Shimadzu. Según Res. Ex. N°497 del 07/03/24 MANTENCIÓN CORRECTIVA Y CAMBIO DE TUBO PARA EQUIPOS SHIMADZU, VALOR NETO. $ 11.966.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.966.000 $ 11.966.000
Total Neto $ 20.587.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.911.578
TOTAL OC $ 24.498.828


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.