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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-26423-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAPS INT 1070 RE N°2163 ID 1050749-157-LE25 PAC PROGRAMA INSUMOS DICIEMBRE 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-157-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
47500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
K Impresores |
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Razón Social |
K IMPRESORES SPA
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R.U.T. |
77.209.217-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
K Impresores |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111518
| Fichas | 500 | Unidad no definida | 653-2365 CIRUGIA DOBLE OFICIO, PAPEL BOND DE 75GRS, TAMAÑO 33X44 CMS, TERMINACIÓN PLISADOS AL CENTRO. | Papel bond 75 grs tamaño 33 x 44 cm impresión 11 color tinta negra terminación: dobladas al centro |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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Total Neto
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$ 250.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.500
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$ 297.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.