Orden de Compra. Nº1057049-2705-SE24 "JLL CONTRATACION DE TURNOS PERSONAL ADMINISTRATIVO ID 1057049-364-LQ23 RESOL. EXENTA 3571/23 INT.2063/2023 MEMO 76 Y 102"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-2705-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2024
Nombre de la Orden de Compra JLL CONTRATACION DE TURNOS PERSONAL ADMINISTRATIVO ID 1057049-364-LQ23 RESOL. EXENTA 3571/23 INT.2063/2023 MEMO 76 Y 102
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-364-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5326
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 6766573,17
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IntexGroup SpA
Razón Social INVERSIONES Y ASESORIAS EN INGENIERIA INTEXGROUP S
R.U.T. 76.101.110-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IntexGroup SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111601
Personal administrativo temporal1Global704-0005 TURNOS PERSONAL ADMINISTRATIVO. PERIODO ENERO 2024 MEMO 102TURNOS PERSONAL ADMINISTRATIVO RESOL. EXENTA 3571/23 MEMO 102 $ 19.109.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.109.706 $ 19.109.706
80111601
Personal administrativo temporal1Global704-0005 TURNOS PERSONAL ADMINISTRATIVO PERIODO DICIEMBRE 2023/ MEMO N°76TURNOS PERSONAL ADMINISTRATIVO RESOL. EXENTA 3571/23 MEMO 76 $ 16.503.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.503.837 $ 16.503.837
Total Neto $ 35.613.543
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.766.573
TOTAL OC $ 42.380.116


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.