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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-2705-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JLL CONTRATACION DE TURNOS PERSONAL ADMINISTRATIVO ID 1057049-364-LQ23 RESOL. EXENTA 3571/23 INT.2063/2023 MEMO 76 Y 102 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-364-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
6766573,17 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IntexGroup SpA |
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Razón Social |
INVERSIONES Y ASESORIAS EN INGENIERIA INTEXGROUP S
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R.U.T. |
76.101.110-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IntexGroup SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111601
| Personal administrativo temporal | 1 | Global | 704-0005
TURNOS PERSONAL ADMINISTRATIVO. PERIODO ENERO 2024 MEMO 102 | TURNOS PERSONAL ADMINISTRATIVO RESOL. EXENTA 3571/23 MEMO 102 |
$ 19.109.706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.109.706
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$ 19.109.706
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80111601
| Personal administrativo temporal | 1 | Global | 704-0005
TURNOS PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERIODO DICIEMBRE 2023/ MEMO N°76 | TURNOS PERSONAL ADMINISTRATIVO RESOL. EXENTA 3571/23 MEMO 76 |
$ 16.503.837,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.503.837
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$ 16.503.837
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Total Neto
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$ 35.613.543
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.766.573
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$ 42.380.116
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.