Orden de Compra. Nº1057049-284-SE24 "CSP - RES. EX. 2077 DEL 29/05/2023 - SERVICIO QUIRÚRGICO INTEGRAL DE ESCOLIOSIS - MEMO 39A/2023."
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-284-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-02-2024
Nombre de la Orden de Compra CSP - RES. EX. 2077 DEL 29/05/2023 - SERVICIO QUIRÚRGICO INTEGRAL DE ESCOLIOSIS - MEMO 39A/2023.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-123-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1659
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 7536134,445
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Neurosafe spa
Razón Social NEUROSAFE SPA
R.U.T. 77.432.893-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Neurosafe spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121609
Servicios quirúrgicos1Unidad no definida704-0007 - SERVICIO QUIRÚRGICO INTEGRAL DE ESCOLIOSIS - MEMO 39A/2023. RES. EX. 2077 DEL 29/05/2023 - PERIODO DESDE 05/09/2023 AL 28/09/2023. 704-0007 -SERVICIO QUIRÚRGICO INTEGRAL DE ESCOLIOSIS - MEMO 39A/2023. $ 39.663.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.663.866 $ 39.663.866
Total Neto $ 39.663.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.536.134
TOTAL OC $ 47.200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.