Orden de Compra. Nº1057049-3020-SE23 "NCN-PAC BODEGA ABRIL 2023 ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-208-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-3020-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2023
Nombre de la Orden de Compra NCN-PAC BODEGA ABRIL 2023 ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-208-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-208-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8068
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Alhué
Impuesto 36624,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REMEPAQ LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL REMEPAQ LIMITADA
R.U.T. 77.431.734-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REMEPAQ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel40Caja650-0006 ACCO-CLIPS 50 UD 650-0006 ACCO-CLIPS 50 U ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID BALI $ 1.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.920 $ 70.920
44122011
Carpetas para archivos80Unidad650-4587 PLUMON FINO ARTHINE 2200 PLUMON FINO Punta de fibra de 0,4mm650-4587 PLUMON FINO ARTHINE 2200 LAPIZ FIBRA 0.4 ARTLINE 200 NEGRO $ 1.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.840 $ 121.840
Total Neto $ 192.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.624
TOTAL OC $ 229.384


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.