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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-3129-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SMG. PAC. ID.1057049-137-LE22 INT. 945/2022 PROGRAMA INSUMOS MAYO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-137-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
24137,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Andover Alianza Médica S. A. |
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Razón Social |
ANDOVER ALIANZA MEDICA S A
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R.U.T. |
96.625.550-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Andover Alianza Médica S. A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42141802
| Electrodos de electroterapia o accesorios | 80 | Bolsa | 877-0848 ELECTRODOS ADHESIVOS PARA TENS 5X5 DESECHABLES | EN-TRODE 5X5 CM, 2 MM HEMBRA, BOLSA DE 10 PAQUETES DE 4 UNIDADES CADA UNO - TA |
$ 1.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 127.040
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$ 127.040
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Total Neto
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$ 127.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.138
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$ 151.178
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.