Orden de Compra. Nº1057049-3186-SE24 "CSP - INT -529/2023 RES EXENTA N°995 ADJUDICA INT673/23 RES EXENTA N°1442 16/05/2023 APRUEBA CTO CINTIGRAMAS PAC 1057049-88-LQ23. MEMO 126/2024."
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-3186-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2024
Nombre de la Orden de Compra CSP - INT -529/2023 RES EXENTA N°995 ADJUDICA INT673/23 RES EXENTA N°1442 16/05/2023 APRUEBA CTO CINTIGRAMAS PAC 1057049-88-LQ23. MEMO 126/2024.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-88-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6338
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORPORACION MATER
Razón Social CORP DE AYUDA AL NINO ENFERMO RENAL MATER
R.U.T. 73.653.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CORPORACION MATER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122201
Exámenes médicos1Unidad400-1008 SUMINISTRO CINTIGRAMA VARIOS. MEMO 126/2024. PERIODO DESDE 02/01/2024 AL 31/01/2024SUMINISTRO CINTIGRAMA VARIOS. $ 5.132.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.132.118 $ 5.132.118
Total Neto $ 5.132.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.132.118

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.