Orden de Compra. Nº1057049-3516-SE23 "CSP - RES. EX. 2553 DEL 30-09/2022 - TRABAJO DE DESARME, DESMANTELAMIENTO Y LIMPIEZA CDT Y PLACA PISOS 2 Y 3 HCSBA."
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-3516-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2023
Nombre de la Orden de Compra CSP - RES. EX. 2553 DEL 30-09/2022 - TRABAJO DE DESARME, DESMANTELAMIENTO Y LIMPIEZA CDT Y PLACA PISOS 2 Y 3 HCSBA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-169-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9045
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna *
Impuesto 1241180,51
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora San Vicente - Santiago
Razón Social CONSTRUCTORA SAN VICENTE SPA
R.U.T. 78.064.870-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora San Vicente - Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101701
Ingeniería eléctrica1Unidad no definida837-0126 - TRABAJO DE DESARME, DESMANTELAMIENTO Y LIMPIEZA CDT Y PLACA PISOS 2 Y 3 HCSBA. RES. EX. 2553 DEL 30-09/2022 - MEMO 83/2023 - PERÍODO DESDE 29/11/2022 AL 13/12/2022. CUOTA 4TRABAJO DE DESARME, DESMANTELAMIENTO Y LIMPIEZA CDT Y PLACA PISOS 2 Y 3 HCSBA. $ 6.532.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.532.529 $ 6.532.529
Total Neto $ 6.532.529
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.241.181
TOTAL OC $ 7.773.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.