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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-3516-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CSP - RES. EX. 2553 DEL 30-09/2022 - TRABAJO DE DESARME, DESMANTELAMIENTO Y LIMPIEZA CDT Y PLACA PISOS 2 Y 3 HCSBA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-169-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
1241180,51 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Constructora San Vicente - Santiago |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA SAN VICENTE SPA
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R.U.T. |
78.064.870-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Constructora San Vicente - Santiago |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81101701
| Ingeniería eléctrica | 1 | Unidad no definida | 837-0126 - TRABAJO DE DESARME, DESMANTELAMIENTO Y LIMPIEZA CDT Y PLACA PISOS 2 Y 3 HCSBA. RES. EX. 2553 DEL 30-09/2022 - MEMO 83/2023 - PERÍODO DESDE 29/11/2022 AL 13/12/2022. CUOTA 4 | TRABAJO DE DESARME, DESMANTELAMIENTO Y LIMPIEZA CDT Y PLACA PISOS 2 Y 3 HCSBA. |
$ 6.532.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.532.529
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$ 6.532.529
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Total Neto
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$ 6.532.529
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.241.181
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$ 7.773.710
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.