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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-355-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SMG. PAC ID.1057049-330-LQ23 INT. 1824/2023 PROGRAMA INSUMOS FEBRERO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-330-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
24510 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MADEGOM S.A. |
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Razón Social |
MADEGOM S.A.
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R.U.T. |
84.609.600-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MADEGOM S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281509
| Bandejas o contenedores de esterilización | 300 | Unidad | 227-0717 KIT BANDEJA SOLA (INCLUYE 2 COPELAS) | KIT04009 KIT PROCEDMIENTO ESTÉRIL 09, MARCA HEALTH KIT, CJ X 50 UDS, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 01 DIAS, |
$ 430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.000
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$ 129.000
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Total Neto
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$ 129.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.510
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$ 153.510
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.