Orden de Compra. Nº1057049-3776-SE24 "NCN- PAC ABRIL 2024 ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-377-LE22 “ADQUISICION INSUMOS BODEGA GENERAL” PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN DESDE 1057049-377-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-3776-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2024
Nombre de la Orden de Compra NCN- PAC ABRIL 2024 ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-377-LE22 “ADQUISICION INSUMOS BODEGA GENERAL” PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN DESDE 1057049-377-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-377-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7302
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Alhué
Impuesto 359100
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REMEPAQ LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL REMEPAQ LIMITADA
R.U.T. 77.431.734-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REMEPAQ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Lápiz pasta50Unidad600-0090 ABRASIVO POLVO (PUREX) 500 GRS. APROX. Klenzo O Sapolio, Limpiador Abrasivo Polvo Multiuso 500 g UNIDADES $ 1.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.700 $ 75.700
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Lápiz pasta100Unidad650-2530 LIQUIDO CORRECTOR BOTELLA CORRECTOR LÍQUIDO EN BOTELLA LIQUID PAPER O SIMILAR 20 ML $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.900 $ 89.900
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Lápiz pasta50Unidad668-0082 CARTIDGE HP 664 NEGRO 668-0082 CARTIDGE HP 664 NEGRO $ 17.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 874.500 $ 874.500
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Lápiz pasta50Unidad150-1270 MARCADOR DE C.D. EDDING 150-1270 E-370 Marcador Permanente Edding o similar $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
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Lápiz pasta10Resma150-1690 PAPEL FOTOCOPIA COLORES RESMA 150-1690 PAPEL FOTOCOPIA COLOR DIAZOL O SIMILAR $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
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Lápiz pasta10Resma668-2150 PAPEL CONT. DUPLI. 11X9,5 (MIL) RESMA PAPEL CONTINUO DUPLICADO 11X09,5 CARTA $ 57.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.900 $ 579.900
Total Neto $ 1.890.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 359.100
TOTAL OC $ 2.249.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.