Orden de Compra. Nº1057049-3792-SE20 "NCN-831756-269-LE18-MEMO 62/2020-DENTAL "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico San Borja-Arriarán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-3792-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2020
Nombre de la Orden de Compra NCN-831756-269-LE18-MEMO 62/2020-DENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 831756-269-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9989
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según, Ley de ppto.año 2020 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D,página 9d Las obligaciones es aceptada devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago Centro
Impuesto 52250
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorio Dental Ernesto Gonzalez Susperreguy
Razón Social ERNESTO EDUARDO GONZALEZ SUSPERREGUY
R.U.T. 4.976.211-9
Sucursal Laboratorio Dental Ernesto Gonzalez Susperreguy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 5Unidad no definida252-3900 UNIDADES DE CORONA CERAMO METAL SOBRE ESPIGA MUÑON O TOTAL SUSTITUCIÓN UNIDADES DE CORONA CERAMO METAL SOBRE ESPIGA MUÑON O TOTAL SUSTITUCIO252-3900 UNIDADES DE CORONA CERAMO METAL SOBRE ESPIGA MUÑON O TOTAL SUSTITUCIÓN UNIDADES DE CORONA CERAMO METAL SOBRE ESPIGA MUÑON O TOTAL SUSTITUCIO $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
Total Neto $ 275.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.250
TOTAL OC $ 327.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.