Orden de Compra. Nº1057049-4038-SE19 "SMG. ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-35-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-4038-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-09-2019
Nombre de la Orden de Compra SMG. ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-35-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-35-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13601
Usuario SIGFE saceto
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Segun,Ley de ppto.año 2019 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D, página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago Centro
Impuesto 267900
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOSPIRA
Razón Social HOSPIRA CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.236.180-9
Sucursal HOSPIRA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42231502
Juegos de alimentación enteral300Unidad224-2638 BAJADA PRIMARIA DOBLE CANALEQUIPO PRIMARIO PLUM CON CLAVE. CAJA X 48 UDS. CÓDIGO: 12538. MARCA: Q-CORE, TURQUÍA. PLAZO DE ENTREGA: 24 HRS. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410.000 $ 1.410.000
Total Neto $ 1.410.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 267.900
TOTAL OC $ 1.677.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.