Orden de Compra. Nº1057049-4149-SE23 "CSC - desde 1057049-181-LE22 - Res. Ex. N°1809 - INT 1201 - Memo 150 - Mantención preventiva de Esterilizadores Oxido Etileno y Cámara de Aire."
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-4149-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2023
Nombre de la Orden de Compra CSC - desde 1057049-181-LE22 - Res. Ex. N°1809 - INT 1201 - Memo 150 - Mantención preventiva de Esterilizadores Oxido Etileno y Cámara de Aire.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-181-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10762
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 146300
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUTEC CHILE LTDA.
Razón Social SOC VALENCIA Y VALENCIA LIMITADA
R.U.T. 77.391.850-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLUTEC CHILE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281501
Esterilizadores de gas o de productos químicos1Unidad Internacional841-0018 Servicio de Mantención correctiva de esterilizadores de Oxido Etileno y Cámara de Aire. memo 150. Cuota 10/24 período del 28/04/2023 al 27/05/2023Servicio de Mantención correctiva de esterilizadores de Oxido Etileno y Cámara de Aire. Cuota 10/24 $ 770.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.000 $ 770.000
Total Neto $ 770.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.300
TOTAL OC $ 916.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.