Orden de Compra. Nº1057049-4382-SE24 "MGC DESDE 1057049-422-LR23 - RES. EX. 313 DEL 19/02/2024 - INT. 166 APRUEBA CONTRATO - RES. EX. 23 INT 20 17/01/2024 ADJUDICA - ESTADO DE PAGO N°08 PERIODO DESDE 01-03-2024 HASTA EL 27-03-2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-4382-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MGC DESDE 1057049-422-LR23 - RES. EX. 313 DEL 19/02/2024 - INT. 166 APRUEBA CONTRATO - RES. EX. 23 INT 20 17/01/2024 ADJUDICA - ESTADO DE PAGO N°08 PERIODO DESDE 01-03-2024 HASTA EL 27-03-2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-422-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8380 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 32202899,36
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A.
Razón Social SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVI
R.U.T. 96.872.930-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1Global410-0002 - SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES, SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL. DESDE ID 1057049-422-LR23- PERIODO DESDE 01-03-2024 HASTA EL 27-03-2024. ESTADO DE PAGO N°08SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN $ 169.488.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.488.944 $ 169.488.944
Total Neto $ 169.488.944
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.202.899
TOTAL OC $ 201.691.843


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.