Orden de Compra. Nº1057049-4421-SE24 "ICC. TD. INT. 857/24, FUS 749/24, Adquisición de Piso Limpia Pie y Cinta de Unión Adhesiva para el Hospital San Borja Arriaran"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-4421-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ICC. TD. INT. 857/24, FUS 749/24, Adquisición de Piso Limpia Pie y Cinta de Unión Adhesiva para el Hospital San Borja Arriaran
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8425
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 655982,03
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDENA
Razón Social HERNANDEZ CARDENAS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.312.295-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EDENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52101511
Alfombrillas de vinilo o caucho183Metro Lineal883-0279 PISO LIMPIA PIE883-0279    PISO LIMPIA PIE PROVISION DE PISO LIMPIA PIE NOMAT COLOR NEGRO DE 1,20 MTS DE ANCHO, DE ACUERDO A COTIZACION NRO. 10367 $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.367.749 $ 3.367.749
31201504
Cinta adhesiva para alfombras13Rollo883-0281 CINTA UNION AUTOADHESIVA 15CM X 10MT883-0281    CINTA UNION AUTOADHESIVA 15CM X 10MT $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.500 $ 266.500
Total Neto $ 3.634.249
Descuento $ 181.712
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 655.982
TOTAL OC $ 4.108.519


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.