Orden de Compra. Nº1057049-4653-SE24 "GSP INT 738/2024 1057049-140-LP24 PAC BODEGA DE INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-4653-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2024
Nombre de la Orden de Compra GSP INT 738/2024 1057049-140-LP24 PAC BODEGA DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-140-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20596
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Alhué
Impuesto 158178,515
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
R.U.T. 80.447.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281521
Sets de esterilización2Unidad244-4000 TORULA SUPERFICIE COMPATIBLE CON EQUIO LUMINOMETRO LX25 (3M) (CAJA X 100 UNIDADES)704363 CLEAN TRACE SURFACE TORULA 100, CAJA X 100 PRECIO POR CAJA SE ADJUNTA FICHA TECNICA. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE. DESPACHO EN 24 HORAS VENCIMIENTO 08-2026 EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. MUNNICH CUENTA CON SERVICIO DE POST VENTA Y POLI $ 272.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.486 $ 544.486
42272214
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito250Unidad244-9962 TAPA DE OBTURACIÓN 3M CUROS C270 DESINFECTANTE Y PROTECTORA O EQUIVALENTE289914 CUROS TAPON DE OCLUSION CON DESINFECTANTE COLOR VERDE 250 REF: C250 - CAJA POR 250 UNIDADES - 3M INSTITUCIONES - VIGENCIA SUPERIOR A 36 MESES, CAJA X 250 COD-SCFHM SE ADJUNTA FICHA TECNICA. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE. DESPACHO EN 24 HORAS VENCIM $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.250 $ 35.353
41104106
Bandejas de flebotomía o accesorios800Rollo244-2380 LIGA ELASTICA PARA TOMA DE MUESTRA. DESECHABLE, LIBRE DE LATEX, ROLLO DE 25 UNIDADES CON PREPICADO706256 VACUTAINER LIGADURA STRETCH TORNIQUETE AZUL LIBRE DE LATEX25REF: 367203-367198 - CAJA POR 25 UNIDADES - BD COLECTOR SANGRE - VIGENCIA SUPERIOR A 36 MESES, CAJA X 25 SE ADJUNTA FICHA TECNICA. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE. $ 316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.800 $ 252.680
Total Neto $ 832.518
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.179
TOTAL OC $ 990.697


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.