Orden de Compra. Nº1057049-4704-SE23 "SMG. PAC. ID.1057049-137-LE22 INT. 945/2022 PROGRAMA INSUMOS JULIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-4704-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2023
Nombre de la Orden de Compra SMG. PAC. ID.1057049-137-LE22 INT. 945/2022 PROGRAMA INSUMOS JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-137-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11909
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 104880
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor International Clinics S.A.
Razón Social INTERNATIONAL CLINICS S A
R.U.T. 88.900.200-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal International Clinics S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181714
Kits de accesorios de monitorización de electrocar1Unidad no definida877-0609 CONECTOR AGUJAS CONCENTRICA TECA COD X 21001CABLE CONECTOR MARCA NATUS, 1 METRO $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
42181717
Electrodos de bombilla de electrocardiografía (ECG2Unidad no definida227-3162 ELECTRODO DE DISCO SET X 26 PIE NIHON KOHDEN REF. H503AELECTRODOS COPA DE ORO, REUTILIZABLES MARCA NATUS, SET DE 24 U $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
Total Neto $ 552.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.880
TOTAL OC $ 656.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.