Orden de Compra. Nº1057049-4710-SE19 "SMG. ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-140-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico San Borja-Arriarán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-4710-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2019
Nombre de la Orden de Compra SMG. ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-140-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-140-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14715
Usuario SIGFE saceto
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Segun,Ley de ppto.año 2019 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D, página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago Centro
Impuesto 3135
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cencomex S.A.
Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
R.U.T. 96.515.660-7
Sucursal Cencomex S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291620
Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios3Unidad222-0504 TROCAR DRENAJE PLEURAL 8FR (ARGYLE) (UD)21108 CATÉTER TORÁCICO CON TRÓCAR Y PUNTA CERRADA CH 8 PVC, CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO NORMALES, ESTÉRIL EN ÓXIDO DE ETILENO, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 10 UNIDADES EN EMPAQUE INDIVIDUAL, FECHA DE VENCIMIENTO 2021, PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS UNA VEZ ACEPT $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
Total Neto $ 16.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.135
TOTAL OC $ 19.635


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.