Orden de Compra. Nº1057049-4745-SE20 "SMG. PAC ID. 1057049-203-LE20 INT. 1648/2019 PROGRAMA INSUMOS OCTUBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico San Borja-Arriarán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-4745-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2020
Nombre de la Orden de Compra SMG. PAC ID. 1057049-203-LE20 INT. 1648/2019 PROGRAMA INSUMOS OCTUBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-203-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13345
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Segun,Ley deppto.año 2019 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D,página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago Centro
Impuesto 94392
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Kendall Chile Ltda
Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
R.U.T. 77.237.150-0
Sucursal Comercial Kendall Chile Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271903
Tubos endotraquiales10Unidad222-6501 TUBO ENDOTRAQUEAL ANILLADO 4.5 (UD)86545 TET REFORZADO PED. 4,5 mm SIN BALON MALLINCKRODT CAJAS DE 5 UNIDADES $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
42292904
Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados72Unidad223-9160 VICRYL 2/0 AGUJA 5/8 36MM. REF. UR-5 (SO)UL245 POLYSORB 20 UROLOGIA 75 CM AGUJA GU-45 3.7 5/8 CIRC CILINDRICA C X 36, DESPACHO 24 HORAS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
42312201
Sutura36Sobre223-6474 ETHILON INCOLORO P-1 PRIME 6/0 (UD)SN1689 MONOSOF 60 CUTICULAR-PLASTICA 45 CM AGUJA P-10 1.1 3/8 CIRC PREM. REV. CUTTING C X 36, DESPACHO 24 HORAS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
42292908
Dispositivos de sutura quirúrgica72Sobre223-8593 PREMILENE 6/0 BV-1 (UD)VP703X 6-0 60 CM 2 CV-1 / (2) BV-1 1.0 1/2 CIRC CAJA X 36, DESPACHO 24 HORAS $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.800 $ 136.800
42292904
Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados36Sobre223-8594 PREMILENE 7/0 COD.07223093074 (SO)VPF702X SURGIPRO 7-0 24IN (60CM) CVF-1 3/8 CIRCLE - 9 MM CAJA X 36, DESPACHO 24 HORAS $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
Total Neto $ 496.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.392
TOTAL OC $ 591.192


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.