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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-4759-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MES - desde ID 1057049-285-LQ23 - Res. Ex. N°200 - INT 2173/2023 -Servicio mantención correctiva ecografos. Memo Nº 163/2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-285-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
284715 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-05-2024 |
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Proveedor |
HOSER INGENIERIA |
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Razón Social |
SOC DE INGENIERIA Y SERVICIOS HOGG Y SERRANO LIMIT
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R.U.T. |
79.555.420-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HOSER INGENIERIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42201712
| Unidades de ecografía o eco pulso o doppler o ultr | 1 | Unidad Internacional | 841-0520 SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE ECOGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC. COTIZACIÓN STH6150/24 DE FECHA 15-05-2024 | SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE ECOGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC ID 1057049-285-LQ23// EX 200 |
$ 1.498.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.498.500
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$ 1.498.500
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Total Neto
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$ 1.498.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 284.715
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$ 1.783.215
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.