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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-4802-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NCN. PAC ID.1057049-58-LE23 INT. 484/2023 PROGRAMA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-58-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
174800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Mincotec |
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Razón Social |
MIRNA ELIZABETH GUTIÉRREZ CONTRERAS
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R.U.T. |
9.472.854-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mincotec |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 2000 | Unidad no definida | 600-0135 BOLSA PLASTICA 20X35 APROX. TIPO CAMISETA
FAJOS DE 100 UNIDADES | 600-0135 BOLSA PLASTICA 20X35 APROX. TIPO CAMISETA
FAJOS DE 100 UNIDADES
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$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 100000 | Unidad | 600-0110 BOLSA BLANCA DE PAPEL 1/4 BLANCA
PARA ENTREGA DE REMEDIOS
| 600-0110 BOLSA BLANCA DE PAPEL 1/4 BLANCA
PARA ENTREGA DE REMEDIOS
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$ 9,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 900.000
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$ 900.000
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Total Neto
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$ 920.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 174.800
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$ 1.094.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.