Orden de Compra. Nº1057049-4827-SE19 "SMG.PROG. INST. CH.JAPONES DESDE 1057049-78-LQ19 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico San Borja-Arriarán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-4827-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2019
Nombre de la Orden de Compra SMG.PROG. INST. CH.JAPONES DESDE 1057049-78-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-78-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15007
Usuario SIGFE saceto
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Segun,Ley de ppto.año 2019 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D, página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 63355,5
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
R.U.T. 92.999.000-5
Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42294935
Agujas de punción, revestimientos, obturadores o cánulas para endoscopia, o bandejas de procedimiento, kits o productos relacionados30Unidad924-0014 AGUJAS PARA ESCLEROSIS ENDOSCOP-A BAJA (UD)EA-S2423NJ2304 INYECTOR PARA ESCLEROTERAPIA, AGUJA DE 23G X 4MM DE LARGO, LONGITUD UTIL 230CM // EA-S2423NJ2504 INYECTOR PARA ESCLEROTERAPIA, AGUJA DE 25G X 4MM DE LARGO UTILIZADO PARA ESCLEROSAR EN HEMOSTASIA O RESECCION ENDOSCOPICA DE LA MUCOSA DIAME $ 11.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.450 $ 333.450
Total Neto $ 333.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.356
TOTAL OC $ 396.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.