Orden de Compra. Nº1057049-4832-SE19 "SMG. ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-90-LE19 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico San Borja-Arriarán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-4832-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2019
Nombre de la Orden de Compra SMG. ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-90-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-90-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15018
Usuario SIGFE saceto
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Segun,Ley de ppto.año 2019 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D, página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago Centro
Impuesto 7785,25
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDILAB SpA.Sociedad Comercial - Casa Matriz
Razón Social SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA SPA
R.U.T. 77.252.670-9
Sucursal EDILAB SpA.Sociedad Comercial - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291614
Tijeras quirúrgicas5Unidad340-8946 TIJERA MAYO RECTA DE 15 CMS. ACERO INOXIDABLE (UD)Cod: J-22-101. Tijeras Mayo recta punta roma roma 15cm. Surgicon, Pakistán, 3 años garantía. Adjunto ficha técnica. Entrega en 24 hrs $ 7.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.135 $ 35.135
42291609
Pinzas quirúrgicas2Unidad940-5300 PINZAS ANATOMICAS 14.5 CM (UD)Cod: J-16-014. Pinza anatómica 14.5cm. Surgicon, Surgicon, Pakistán, 3 años garantía. Adjunto ficha técnica. Entrega en 24 hrs $ 2.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
Total Neto $ 40.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.785
TOTAL OC $ 48.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.