|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057049-4879-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-08-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
JLL CONTRATACION DE SERVICIOS DE TURNOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO / ID 1057049-253-LE22 . BASES RESOL. EXENTA N° 1891 DE FECHA 19 JULIO 2022 INT 1222. ADJUDICA RESOL. EXENTA 1917 DE 29 JULIO 20 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057049-253-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
|
|
R.U.T. |
61.608.604-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Intex Group SpA |
|
Razón Social |
INVERSIONES Y ASESORIAS EN INGENIERIA INTEX LTDA
|
|
R.U.T. |
76.101.110-3 |
|
Sucursal |
Intex Group SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111701
| Servicios de contratación de personal | 1 | Unidad no definida | ORDEN DE COMPRA REFERENCIAL INICIAL DE CONTRATO | JLL CONTRATACION DE SERVICIOS DE TURNOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO / ID 1057049-253-LE22 . BASES RESOL. EXENTA N° 1891 DE FECHA 19 JULIO 2022 INT 1222. ADJUDICA RESOL. EXENTA 1917 DE 29 JUL |
$ 1,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1
|
$ 1
|
|
|
Total Neto
|
$ 1
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.