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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-490-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ICC. TD RES. EX. 1353/23, INT. 577/23, FUS 743/23, Servicio de Desinsectacion Pozos Aguas Servidas, Estado de Pago 37 del 15/12/2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
239495,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ciclo Urbano |
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Razón Social |
Urbanplagas SpA
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R.U.T. |
76.693.777-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ciclo Urbano |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 1 | Mes | 867-2200 SERVICIO DE DESINSECTACION
ESTADO DE PAGO 37 DE FECHA 15-12-2023, PERIODO 27-07-2023 AL 27-07-2023
| 867-2200 SERVICIO DE DESINSECTACION |
$ 1.260.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260.504
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$ 1.260.504
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Total Neto
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$ 1.260.504
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 239.496
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$ 1.500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.