Orden de Compra. Nº1057049-5080-SE20 "NCN-MEMO 87 /2020 DENTAL ESPECIALIDADES ORDEN DE C"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico San Borja-Arriarán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-5080-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2020
Nombre de la Orden de Compra NCN-MEMO 87 /2020 DENTAL ESPECIALIDADES ORDEN DE C
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-284-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14353
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según, Ley de ppto.año 2020 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D,página 9d Las obligaciones es aceptada devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factur
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Alhué
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor enromi
Razón Social EDITH DEL CARMEN MONDACA ROSALES
R.U.T. 6.053.063-7
Sucursal enromi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152104
Limpiadores de cubetas de impresión dental6UnidadAPARATOS REMOVIBLE CON TORNILLOAPARATOS REMOVIBLE CON TORNILLO $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
42152104
Limpiadores de cubetas de impresión dental2UnidadANTILENGUAANTILENGUA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
42152104
Limpiadores de cubetas de impresión dental4UnidadRESORTESRESORTES $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
42152104
Limpiadores de cubetas de impresión dental1UnidadREPARACIONES REPARACIONES $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 221.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 221.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.