Orden de Compra. Nº1057049-5142-SE21 "NCN-PAC-1057049-49-LE20 PROGRAAM B GENERAL NOVIEMB"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico San Borja-Arriarán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-5142-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2021
Nombre de la Orden de Compra NCN-PAC-1057049-49-LE20 PROGRAAM B GENERAL NOVIEMB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-49-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15030
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago Centro
Impuesto 115178
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOPZ
Razón Social ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA
R.U.T. 7.985.301-1
Sucursal LOPZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101907
Jarras de servicio120Unidad725-4510 JARRO PLAST. 500 CC. (UD) 725-4510 JARRO PLAST. 500 CC. UD $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200
48101907
Jarras de servicio100Unidad725-4527 JARRO PLAST. GRAD. 1 LT. (UD) 725-4527 JARRO PLAST. GRAD. 1 LT. UD $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
48101907
Jarras de servicio10Unidad725-7001 NEVERA PORTATIL 4.5 - 5 LT C/MANGO OSCILANTE PARA TRANSPORTE (UD) 725-7001 NEVERA PORTATIL 4.5 - 5 LT CMANGO OSCILANTE PARA TRANSPORTE UD $ 7.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.350 $ 79.350
31261501
Cubiertas y cajas de plástico80Unidad725-1368 CAJA PLASTICA C/ TAPA 20-25 LTS. (UD) 725-1368 CAJA PLASTICA C TAPA 20-25 LTS. UD $ 2.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.600 $ 209.600
15101507
Bencina50Litro600-0100 BENCINA BLANCA ENVASADA (LT) 600-0100 BENCINA BLANCA ENVASADA LT $ 2.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.750 $ 144.750
14111537
Papel de etiquetas30Rollo150-2700 TURNOMATIC AMARILLO (UD) 150-2700 TURNOMATIC AMARILLO UD $ 1.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.650 $ 55.650
14111537
Papel de etiquetas10Rollo150-2705 TURNOMATIC BLANCO (UD) 150-2705 TURNOMATIC BLANCO UD $ 1.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.550 $ 18.550
14111537
Papel de etiquetas10Rollo150-2710 TURNOMATIC CELESTE (UD) 150-2710 TURNOMATIC CELESTE UD $ 1.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.550 $ 18.550
14111537
Papel de etiquetas10Rollo150-2712 TURNOMATIC ROSADO (UD) 150-2712 TURNOMATIC ROSADO UD $ 1.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.550 $ 18.550
Total Neto $ 606.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.178
TOTAL OC $ 721.378


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.