Orden de Compra. Nº1057049-5353-SE23 "VDH INT 1170 RES EXENTA N°2134 24/07/2023 1057049-209-LE23 FUS 1203/2023"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-5353-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2023
Nombre de la Orden de Compra VDH INT 1170 RES EXENTA N°2134 24/07/2023 1057049-209-LE23 FUS 1203/2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-209-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13991 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 8559222,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCCIONES JPM
Razón Social CONSTRUCTORA JAZMIN PIZARRO MIRANDA E.I.R.L.
R.U.T. 77.277.262-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCCIONES JPM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad310-7501 OBRAS CIVILES Obras de Impermeabilización de Losa Piso 4° al Hospital Clínico San Borja ArriaránNuestras prácticas y procedimientos están adecuadas a todas las normas laborales, legales y contractuales, correspondientes con el sistema actual, para poder presentarnos con nuestro personal y prestar los servicios como corresponden. $ 45.048.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.048.540 $ 45.048.540
Total Neto $ 45.048.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.559.223
TOTAL OC $ 53.607.763


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.