Orden de Compra. Nº1057049-5643-SE23 "VDH INT 1311/23 RES EX N°2230 ADJUDICA INT 1389/23 RES EXENTA N°2362 APRUEBA CTO Obras de Habilitación de Bodegas Piso 3°DESDE 1057049-213-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-5643-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2023
Nombre de la Orden de Compra VDH INT 1311/23 RES EX N°2230 ADJUDICA INT 1389/23 RES EXENTA N°2362 APRUEBA CTO Obras de Habilitación de Bodegas Piso 3°DESDE 1057049-213-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-213-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16348 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 107216007,82
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora AGC
Razón Social Empresa Constructora A.G.C. SpA
R.U.T. 76.665.251-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora AGC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadObras de Habilitación de Bodegas Piso 3° del CDTPresupuesto considera equipamiento de acuerdo a lo especificado, ya sea en puertas de seguridad, montacargas, luminarias, etc. Por último aclarar que plazo no incluye plan de validación en SEREMI, ya que en visita a terreno se indico que no aplicaba a est $ 564.294.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564.294.778 $ 564.294.778
Total Neto $ 564.294.778
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.216.008
TOTAL OC $ 671.510.786


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.