Orden de Compra. Nº1057049-5643-SE24 "SMG. PAC ID.1057049-92-LE24 INT. 604/2024 PROGRAMA INSUMOS JUNIO "
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-5643-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra SMG. PAC ID.1057049-92-LE24 INT. 604/2024 PROGRAMA INSUMOS JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-92-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10986
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 32490
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medtronic Chile - Kendall
Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
R.U.T. 77.237.150-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Medtronic Chile - Kendall
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura96Unidad no definida223-7529 MONOSYN 3/0 C/AG.TRIANG. B.B.INCOLORO435030MT Sutura Sintetica Monofilamento Absorbible Calibre 3/0 Aguja (CT 19,5XF) Premium 3/8 Circulo 24mm Hebra Incolora Largo 70 cm, caja x 12 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200
42312201
Sutura36Unidad no definida223-7530 MONOCRYL 5-0 VIOLETA RV1 AGUJA ATRAUM-TICAUM-203 BIOSYN 40 UROLOGIA 75 cm AGUJA CV-23 1.7 1/2 CIRC CILINDRICA C X 36 $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800
Total Neto $ 171.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.490
TOTAL OC $ 203.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.