Orden de Compra. Nº1057049-5645-SE23 "MES RES 2166 INT 1038/2023 FUS 1566-1573/2022 DEP. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION."
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-5645-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MES RES 2166 INT 1038/2023 FUS 1566-1573/2022 DEP. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-178-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14142
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 82925,88
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JRS Chile
Razón Social INVERSIONES JRS CHILE SPA
R.U.T. 76.360.216-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JRS Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56112003
Cajones y accesorios de almacenaje para estación d2Unidad523-4141 ENGRAPADORA TIPO STANLEY TR-45 T/LIVIANO +3000 GRAPAS 5/16”(8MM) FUS 1566/2022Engrapadora Stanley Tipo Liviana Mod: Tr45 / Grapas Para Engrapadora 5/16 3000 Piezas.69-546 Tra-705 Stanley $ 35.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.530 $ 71.530
56112003
Cajones y accesorios de almacenaje para estación d100Unidad882-7031 PILA ALCALINA AAA FUS 1566/2022Pila AAA Alcalina MN2400 LR03 1.5V Duracell $ 796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600
56112003
Cajones y accesorios de almacenaje para estación d20Unidad882-7055 PILAS DE LITIO CR2032 FUS 1566/2022Pila Litio CR2032 DL 2032B 3V Duracell $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
56112003
Cajones y accesorios de almacenaje para estación d10Unidad523-6545 GRAPA 5/16" (8MM) 1000 UNIDADES FUS 1566/2022Grapas Para Engrapadora 5/16 1000 Piezas.69-546 Tra-705 Stanley $ 15.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.970 $ 156.970
56112003
Cajones y accesorios de almacenaje para estación d100Unidad882-7030 PILA ALCALINA AA FUS 1566/2022Pila AA Alcalina MN1500 LR6 1.5V Duracell $ 796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600
43191628
Protecciones del micrófono de teléfonos públicos d9Unidad882-093 BATERIA 9V. FUS 1566/2022Pila Alcalina Bateria 9V Duracell $ 3.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.352 $ 35.352
Total Neto $ 436.452
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.926
TOTAL OC $ 519.378


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.