Orden de Compra. Nº1057049-6028-SE23 "NCN-PAC AGOSTO - 2023 ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-59-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-6028-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-08-2023
Nombre de la Orden de Compra NCN-PAC AGOSTO - 2023 ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-59-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-59-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14899
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Alhué
Impuesto 221657,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REMEPAQ LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL REMEPAQ LIMITADA
R.U.T. 77.431.734-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REMEPAQ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos40Unidad725-1065 BALDE DE ASEO 10 LITROS Balde plástico de 10 litros sin tapa $ 5.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.400 $ 200.400
47121702
Envases para residuos o forros rígidos60Unidad725-1070 BALDE DE ASEO DE 5 LITROS Balde plástico 5 litros sin tapa $ 4.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.600 $ 240.600
47121702
Envases para residuos o forros rígidos60Unidad725-4526 JARRO PLASTICO GRAD. 2 LTS JARRO GRADUADO 2000 ML $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.600 $ 84.600
47121702
Envases para residuos o forros rígidos100Unidad725-4527 JARRO PLAST. GRAD. 1 LT. JARRO GRADUADO 1 LITRO $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos30Unidad725-4535 JARRO 5 LTS JARRO CTAPA 5 LTS $ 5.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.970 $ 152.970
47121702
Envases para residuos o forros rígidos20Unidad725-5200 LAVATORIO PLASTICO 40 CMS LAVATORIO 36 - 40 CM $ 2.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.560 $ 50.560
47121702
Envases para residuos o forros rígidos10Unidad725-7001 NEVERA PORTATIL 4.5 - 5 LT C/MANGO OSCILANTE PARA TRANSPORTE Nevera Plastica Portatil 4.5 $ 19.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.990 $ 190.990
31181601
Sellos de plástico10Unidad725-7590 SELLO CANDADO PARA CAJA INST. AUTOCLAVE CAJAS X 100 NARANJOS SELLO CANDADO PARA CAJA INST. AUTOCLAVE CAJAS X 100 NARANJOS $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.900 $ 89.900
47121702
Envases para residuos o forros rígidos40Unidad725-8150 ROCIADOR SPRAY 1LT ROCIADOR SPRAY 1LT $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600
Total Neto $ 1.166.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.658
TOTAL OC $ 1.388.278


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.