Orden de Compra. Nº1057049-6076-SE24 "MES INT 1411/2023 1057049-195-LE23 PAC JULIO 2024 BODEGA DE INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-6076-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MES INT 1411/2023 1057049-195-LE23 PAC JULIO 2024 BODEGA DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-195-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11896
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 119048,3
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNIGEN S.A.
Razón Social TECNIGEN S A
R.U.T. 93.020.000-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECNIGEN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos2Unidad245-7455 NITRATO DE PLATA 100 GR GRADO ANALITICO1015120100 NITRATO DE PLATA 100 GR GRADO ANALITICO. PRESENTACION JMINIMA DE VENTA FRASCO 100 G, OFERTA CORRESPONDE A VALOR NETO NETO, ENTREGA 2 DIAS $ 289.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.380 $ 579.380
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Unidad245-7960 REACTIVOS DE SCHIFF P/RA MICROSCOPIA 500 ML. COLOR INDEX 42500, GRADO ANALÍTICO 090330500 REACTIVOS DE SCHIFF P/RA MICROSCOPIA 500 ML. COLOR INDEX 42500, GRADO ANALÍTICO. PRESENTACION MINIMA DE VENTA BOTELLA DE 500 ML , OFERTA CORRESPONDE A VALOR NETO NETO, ENTREGA 2 DIAS $ 47.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.190 $ 47.190
Total Neto $ 626.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.048
TOTAL OC $ 745.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.