Orden de Compra. Nº1057049-6095-SE23 "MES RES 2364 INT. 1540/2021 DESDE 1057049-219-LP21 FUS N 1262 Servicio de Soldaduras Calificada de piping y circuitos de calefacción central. Cert. Nº 82/2023"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-6095-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MES RES 2364 INT. 1540/2021 DESDE 1057049-219-LP21 FUS N 1262 Servicio de Soldaduras Calificada de piping y circuitos de calefacción central. Cert. Nº 82/2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-219-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15062
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 589000
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Construcciones Norambuena SpA
Razón Social INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES NORAMBUEN
R.U.T. 77.205.757-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Construcciones Norambuena SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1Unidad no definida837-9800 - Servicio de Soldaduras Calificada CUOTA 22/24 Período 18/07 al 17/08/2023. Certificado Nº 82/2023Servicio de Soldadura Calificada. Cuota 22 de 24 $ 3.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100.000 $ 3.100.000
Total Neto $ 3.100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 589.000
TOTAL OC $ 3.689.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.