Orden de Compra. Nº1057049-6096-SE25 "PCV - DESDE 1057049-390-LE24 Res Exta 303 del 11/02/2024, FUS 1363,1305, 1354, 1319 y 1531"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-6096-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-02-2025
Nombre de la Orden de Compra PCV - DESDE 1057049-390-LE24 Res Exta 303 del 11/02/2024, FUS 1363,1305, 1354, 1319 y 1531
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-390-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3046
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 261075,2
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-02-2025
TítuloDescripción
Instrucciones de Despacho

Despachar a Bodega General, calle Santa Elvira N° 636, comuna y ciudad de Santiago, contacto Sr. Juan Escobar, teléfono 25748941.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Fénix Limitada
Razón Social COMERCIAL FENIX LIMITADA
R.U.T. 76.029.126-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Fénix Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121701
Estantes16Unidad365-2217 Estantería mecano metalico 5 niveles Res Exta 303 del 11/02/2024, FUS 1363,1305, 1354365-2217 Estantería mecano metalico 5 niveles $ 33.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.280 $ 535.280
56101504
Sillas12Unidad365-8656 Sillas cajero ejecutiva tevinil sin brazos, Res Exta 303 del 11/02/2024 FUS 1319 y 1531365-8656 Sillas cajero ejecutiva tevinil sin brazos $ 69.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.800 $ 838.800
Total Neto $ 1.374.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 261.075
TOTAL OC $ 1.635.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.