Orden de Compra. Nº1057049-6145-SE26 "APC - DESDE 1057049-289-LQ25 - Servicio de mantención correctiva de equipos médicos - Res. Ex. ADJ. N°3053 - INT 1524/2025 - RES. EX. AP CONT. N°338 - INT 118/2026 - FUS 629/2026 - FUS 788/2025 - FUS 1650/2025."
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-6145-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2026
Nombre de la Orden de Compra APC - DESDE 1057049-289-LQ25 - Servicio de mantención correctiva de equipos médicos - Res. Ex. ADJ. N°3053 - INT 1524/2025 - RES. EX. AP CONT. N°338 - INT 118/2026 - FUS 629/2026 - FUS 788/2025 - FUS 1650/2025.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-289-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7810
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 15129453
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OLYMPUS CORPORATION CHILE SPA
Razón Social OLYMPUS CORPORATION CHILE SPA
R.U.T. 99.576.080-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OLYMPUS CORPORATION CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Global841-0655 Servicio de mantención correctiva Videopanendoscopio marca Olympus FUS 788/2025 - ITEM 12SE ADJUNTA INFORMACION TECNICA Y ECONOMICA $ 33.909.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.909.000 $ 33.909.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad841-0488 - Servicio de mantención correctiva a videocolonoscopio Olympus, modelo CF-H170L-C, serie: 2127067 - FUS 1650/2024 - ITEM 12SE ADJUNTA INFORMACION TECNICA Y ECONOMICA $ 4.753.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.753.000 $ 4.753.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad841-0629 Servicio de mantención correctiva equipo endosonografo, marca Olympus, modelo GF UCT180, N° serie 7236157 - FUS 629/2025 - ITEM 12SE ADJUNTA INFORMACION TECNICA Y ECONOMICA $ 40.966.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.966.700 $ 40.966.700
Total Neto $ 79.628.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.129.453
TOTAL OC $ 94.758.153


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.