Orden de Compra. Nº1057049-6159-SE24 "VDH INT2305/23 RES EX 3747 ADJUDCA INT 591/24 RES EXE 775 01/04/2024 APRUEBA REC DE CONTRATO 1057049-415-LQ23 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO ROLLER PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN MEMO 76"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-6159-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra VDH INT2305/23 RES EX 3747 ADJUDCA INT 591/24 RES EXE 775 01/04/2024 APRUEBA REC DE CONTRATO 1057049-415-LQ23 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO ROLLER PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN MEMO 76
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-415-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12013
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna *
Impuesto 402383,33
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Luvetec Limitada
Razón Social COMERCIAL LUVETEC LIMITADA
R.U.T. 76.353.737-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Luvetec Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1Unidad881-0041 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLERSuministro e instalacion de Cortinas Roller de accionamiento manual, mecanismos marca Vertilux de procedencia Americana , soportes electropintados lo que permite resistencia a zonas con humedad . Telas certificadas para el control solar , estas te $ 2.117.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.117.807 $ 2.117.807
Total Neto $ 2.117.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 402.383
TOTAL OC $ 2.520.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.