Orden de Compra. Nº1057049-6166-SE26 "CAPS INT 1534 RE N°3050 ID 1057049-327-LE25 PAC PROGRAMA INSUMOS 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-6166-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-01-2026
Nombre de la Orden de Compra CAPS INT 1534 RE N°3050 ID 1057049-327-LE25 PAC PROGRAMA INSUMOS 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-327-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 107
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 82460
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VEPRINT SPA
Razón Social VEPRINT SPA
R.U.T. 76.713.021-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VEPRINT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111518
Fichas500Unidad652-2522 CONTROL CLINICO UCIP, PAPEL BOND DE 75 GRS, TAMAÑO 37X62CMS, TERMINACIÓN PLISADO TIPO TRIPTICO, IMPRESO POR AMBOS LADOS.652-2522 CONTROL CLINICO UCIP, PAPEL BOND DE 75 GRS, TAMAÑO 37X62CMS, TERMINACIÓN PLISADO TIPO TRIPTICO, IMPRESO POR AMBOS LADOS. $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000
14111518
Fichas900Unidad652-2602 CONTROL CLINICO UCI-UTI , PAPEL BOND DE 75 GRS, TAMAÑO 37X62CMS, TERMINACIÓN PLISADO TIPO TRIPTICO, IMPRESO POR AMBOS LADOS.652-2602 CONTROL CLINICO UCI-UTI , PAPEL BOND DE 75 GRS, TAMAÑO 37X62CMS, TERMINACIÓN PLISADO TIPO TRIPTICO, IMPRESO POR AMBOS LADOS. $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.000 $ 279.000
Total Neto $ 434.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.460
TOTAL OC $ 516.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.